lunes, 15 de diciembre de 2008

jueves, 11 de diciembre de 2008

¿Por que este blog'

"Este blog grupal y los blogs individuales (DE LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º años del IEM) de la Asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos a cargo del Ing. Raúl Hernán MACCHI CAMPOS, a los efectos de dar a conocer el desarrollo teórico Práctico de dicha Asignatura, a la vez que facilitar e intensificar la dimensión comunicacional, humana entre el equipo docente de ésta Cátedra, sus alumnos, padres y resto de los docentes del IEM.
La hipótesis de máxima es que TODOS los alumnos puedan poseer sus Blogs individuales en los cuales puedan incorporar producciones propias u otras, así como también sus puntos de vista, visión, ilusiones, hobbies, y cualquier otra inquietud que consideren meritoria de ser conocida por otros jóvenes. Ojalá que éste Proyecto de la Cátedra de Formulación y Evaluación de Proyectos vaya paulatinamente creciendo dentro y fuera de los muros del IEM, a nivel de sus alumnos, padres y docentes".
LAS 10 preguntas



QUE : (¿se quiere hacer?)


Se quiere mejorar el estilo de vida de las personas que trabajan por las mañanas, no solo de personas adultas si no tambien de niños en edad escolar y adolescentes, es decir de personas de cualquier tipo de edad


POR QUE: (¿se quiere hacer?)

Este proyecto es necesario ya que en salta capital, la mayoria de las gentes no desayunan adecuadamente, y si no desayunan padrian obtener ciertos inconvenientes como por ejemplo:

*

decaimiento de la persona
*

falta de concentración
*

mal humor

Esto se debe al déficit de glucosa, nuestra principal energia, la falta de glucosa empuja a nuestro cuerpo a quemar otras reservas energeticas, lo que causa multiples alteraciones en el normal funcionamiento organico. En edades escolares, esto condiciona el aprendizaje y acarrea un descenso del rendimiento, y que la capacidad de locución o expresión de memoria de creatividad quedan particularmente afectadas.


Las personas que no desayunan suele seguir una dieta de peor calidad, mientras que quienes lo hacen, suelen hacer una dieta menos grasa y mas rica en fibras, vitaminas, y minerales.



¿PARA QUE ? :(¿se quiere hacer?)

*Para fomentar la conciencia cuidadana con respecto a la alimentacion entregando boletines con informacion sobre la manera de nutrirse adecuadamente con un desayuno

*Gestionar la mejora de servicios a domicilio e infraestructura al tratamiento alimenticio

*Proveer a los clientes los mejores desayunos para sumejor alimentacion estos deven contener vitaminas y minerales fibras ,proteinas ,etc.

¿CUANTO?:(¿se quiere hacer?)

*Realizaremos a diario (excepto dias domingos) la entrega de desayunos por la mañana y por la tarde (ya serian desayunos y meriendas)

*El desayuno es fundamental para niños en edad escolar,un desayu7no equlibrado contribuye a un reparto mas armonico de las calorias a lo largo del dia y proporciona una racion de seguridad y de muchos nutrientes para estos niños en una epoca de desarrollo y crecimiento esto implica que podriamos entregar nuestros desayunos en las escuelas primarias con la concientizacion de que deven tener ciertos nutrientes

*Para nuestros servicio estaran trabajando 6 personas que entregen los desayunos y 3 personas para que lo realizen.

*trataremos de vender por mes 128 paquetes de desayuno


¿DONDE?: (se quiere hacer)

Nuestro proyecto se llevara a cabo en salta capital ubicado en el centro de esta ciudad

¿COMO?:(se quiere hacer)

Actividades y tareas metodologicas

_lograremos obtener un minimo del 80% de clientes que necesiten de nuestros productos

_el trabajo que realizamos en nuestro local sera de lunes a sabado y dias feriados en horario comercial

_Nuestro local tendra las condiciones necesarias para su habilitacion y para la satifacion de los clientes


CUANDO?: (¿Se lo quiere hacer?)



1ª semana

2ª semana

3ª semana

4ª semana

Relizar papeles en el AFIP: rentas,ordenanzas


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Realizar la compra de los productos

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comprar vehiculos para movilizarnos


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buscar empleados especializados parar preparar todo tipo de desayunos


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Organizar el local y el manejo global para obtener un buen funcionamiento e inagurar






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A QUIENES: (va dirigido)

Este proyecto esta realizado para servir a la comunidad ademas para aquellas personas que llevan una vida muy agitada, esta es la razon por la cual lograremos un trabajo con mucha responsabilidad y seriedad que se requiere
-Los beneficiarios directos son las personas que consumen nuestro producto
-Los beneficiarios indirectos son aquellos que se benefician por el funcionamiento del local:
*La empresa que nos brinda la luz y gas natural
*rentas

QUIENES: (lo van a hacer)

Este microemprendimiento es llevado a cabo por las alumnas del IEM, somos nosotras las encargadas de tener un buen funcionamiento con la mejor calidad y servicio al cliente

CON QUE:

Este proyecto esta realizado con los recursos materiales y financieros propios

CLASIFICACION DE NUESTRO PROYECTO



Nuestro proyecto es totalmente independiente ya que no tenemos relacion con ningun otro tipo de microemprendimiento
TRES Estrategias Genéricas de Porter



CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

Competencia actual:

en la ciudad de salta no encontramos empresas competitivas, pero no podemos dejar de lado las cafeterías y las conferías como negocio para la competencia, pero el lugar que elegimos no hay mucha competencia que nos pueda mejorar, ya que tenemos en mente un hermoso proyecto

Proa./servicios sustitutivos/ complementos:

Nos podrían sustituir por servicios disponibles en lo hoteles, en lo0s bufete, también vendedores ambulantes
Etc…

Prod./ servicios potenciales:

podrían aparecer otros locales que puedan ofrecer no solo desayunos, si no también meriendas y/o el almuerzo del mediodía.

Proveedores potenciales:

1-GASNOR
2-PANADERIAS
3- EDESA (LUZ Y AGUA)
4-LUGARES DONDE ENCONTRAMOS NUESTROS PRODUCTOS NECESARIOS

Clientes actuales:

Contamos con la mejor atención a trabajadores y a personas por la zona de dichos servicios
PUNTO DE EQUILIBRIO



Pv: 8.40$ Precio para dos desayunos

8.40$ / 2 = 4.20$ para un desayuno

Pv= 10$

B) Cu =Pv- CuV
Cu = 10$ - 4.2 $
Cu = 5.80$

D) Calculo de punto de equilibrio

PeF: CF= 482.36$ = 84 desayunos
Cu 5.80$

ANALISIS FODA

Fortaleza:

Tenemos en cuenta como fortaleza que nuestro proyecto tiene publicidad esto nos ayudara mucho ya que la sociedad estará comisionada o informada de nuestros servicios. Además al ver que nuestros clientes estarán satisfechos nos van a incentivar a poner el esfuerzo necesario para que sigamos adelante

Oportunidad:

Una de las oportunidades que tenemos es aprovechar la situación en el mercado, si se nos presenta algo que nos beneficie en nuestro proyecto lo aceptaríamos siempre y cuando que nos venga, en caso de aceptar dichas propuesta igualmente el primer proyecto no quedaría vigente ya que gracias a el nos beneficiamos y aprendimos a responsabilizarnos

Debilidades:

Una de las debilidades que tenemos es que los integrantes del grupo no pongan responsabilidad con el negocio, y esto puede afectar a la calidad de los servicios que ofrecemos, con esto los clientes que formamos pueden tomar la decisión de ir a otra empresa que le convenga

Amenaza:

Hoy en día tenemos que estar preparadas para todo lo que se nos presenta y eso hay que tenerlo en cuanta y saber enfrentar amenazas.

En nuestro proyecto las amenazas que se nos presentan pueden ser:

- Que se nos presente un proyecto parecido al nuestro

- El no poder contar con la movilidad esto podría provocar que nuestros clientes no quedaran satisfechos con el servicio

- Los años que tienen los vendedores ambulantes que están cerca de nuestro local seria una amenaza ya que el tiene y se gano sus clientes actuales

ESTUDIO DE MERCADO I

Objetivo: determinar la cuantia de la demanda, gustoshabitos de compra, y caracteristicas escenciales del mercado consumidor.
conocer los mercados a fines de un proyecto industrial es estar capacitado para responder las siguientes preguntas
a)¿cual es el tamaño del mercado actual y cual es su tasa de crecimiento?
b)¿ que cantidad y a que precio se espera vender en los proximos años?
c)¿en que mercado grafico se espera competir el proyecto? ¿cual sera su politica de comercializacion y distribucion de la produccion

TAREA A REALIZAR
Todo estudio de mercadodebe tener por objeto proporcionar ciertos datos basicos su producto/servicio, cuyas especificaciones y caracteristicas tecnicas generales se deben conocer desde el principio. para ello deben cumplirse en general las siguientes etapas
* en el 2006 las ventas totales de establecimiento de comida rapida y adomicilio cifraron en 2.40 millones de pesos lo que supuso un 9.3% mas que en el 2005, año en el que mercado habia crecido un 7.9%
*En nuestro proyecto las aplicaciones que vamos a tener son los recursos que vamos a utilizar ya sea sillas, electrodomesticos, y movilidad
*Antes de llevar a cabo nuestro proyecto, debemos seguir normas, presentar requisitos de habilitacion de comercio (ordenanza 12,689) ademas tenemos que realizar un curso de manejo de los alimentos. En cuanto al estado fisico de local debe constar con los siguientes requisitos: paredes rebocadas y pintadas, pileta conectada a redes, exibidor, tacho para residuos, acceso a la cocina, accesos a los baños, uniformes para mujeres y hombres y muy principalmente ser higienicos
*En salta capitalencontramos una sola empresa de desayunos, tambienpodemos considerar las cafeterias como empresas competidoras




CAFETERÍAS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

VAR. % 96/02

CAFETERÍAS

299

312

327

334

342

338

354

18,39%




Fuente: Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.


* En nuestro proyecto segun datos estadisticos la sociedad busaca buenos servicios de buena calidad y confianza, con este dato podemos asegurar que se brindara una buena atencion para poder formar clientes
*como mostramos anteriormente en el grafico de barras en las cafeterias a traves de los años hemos notado como ah crecido para aclarar el cuadro siguiente tenemos como competencia las confiterias y cafeterias
*Una ves emprendido el proyecto los precios a establecer seran bajos pero con esto tenemos por seguro clientes por los cuales tengan confianza en los productos que ofrecemos. asi en un futuro poder subir los precios y obtener mejor ganancia
*Las forma de comercializacion seran a domicilio ya que contamos con la movilidad para trasladar los productos los clientes podran gustar de nuestros servicios llamando a nuestro local

FUENTE DE INFORMACION:
a parte de la informacion mencionada puede estar disponibles en publicaciones ofiuciales o sectoriales (censos de poblacion, e industria) estos datos en general casi nunca suficiente para realizar el estudioo de mercado pero contribuyen a un punto de partido eficaz
ESTUDIO DE MERCADO II
Estudio de campo - Proyecto: Desayunos a domicilio

Competencia: En la zona donde deseamos realizar el proyecto, no se dispone variedades de vendedores de algun tipo de desayuno. tratamos de que sea un lugar estratégico, ya que podria disponer de Locales, colegios, de lugares donde personas entren a trabajar temprano, etc .

Poder adquisitivo: En ambas zonas hay una clase social alta, tambien media. Por eso podríamos manejar bien nuestro negocio.

Cantidad de Gente (en porcentaje): En un primer momento intentaríamos atraer por lo menos un 25% de lo planificado en cuestión de clientela. trataríamos de atraer a mayor cantidad de gente con los volantes u otros tipos de propagandas ademas sabiendo que nuestro negocio dispone de buena calidad y mejor precio para nuestro tipo de clientes, al cumplir por lo menos un mes tratariamos de llegar a cubrir un porcentaje de el 65% de clientes (con el objetivo de mantener esos clientes).

Accesibilidad al lugar: esta zonas tienen buena accesibilidad. Ya que son visibles a la vista del cliente. Ademas de estar en una zona centrica donde por lo general hay muchas personas que concurren a esta zona

* Precio de Insumos: Local ubicado en peatonal alberdi: $2.200 (mensual)
Materia Prima:
frutas
jugos en sobre
agua

Maquinaria:-
cafetera $129
cocina $2.929
juguera $179
exibidora $2.469
Caja Registradora: $800
Heladera: $1.759
Cortadora de fiambre: $1.500
extrator de jugo $179

Estimacion de Costos Con la estimacion de costos nosotros buscamos estimar la cantidad de montos que debemos asumir para la produccion del proyecto.

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO


El ciclo de vida de nuestro producto, se refiere a la consideración de los diferentes estados que va a atravesar un producto a lo largo de su existencia
Los productos suelen atravesar cinco etapas:

1-)Etapa de introducción en el mercado:
-supone un coste muy alto
-el nivel de ventas es bajo
-el balance es de pérdidas netas

2-)Etapa de crecimiento
-se reducen los costes debido a la realización de economias de escala
-los volúmenes de ventas aumentan significativamente
-se empiezan a percibir beneficios

3-)Etapa de madurez
-los costes son muy bajos
-se alcanzan los niveles máximos de ventas
-los precios tienden a caer debido a la proliferación de productos competitivos
-se alcanza la mayor rentabilidad

4-)Etapa de declinacion
-las ventas caen
-los precios bajan
-los beneficios se reducen

LA MATRIZ DE MCKENSEY


MATRIZ BCG

La Matriz BCG:
es un método gráfico de análisis de cartera de negocios

El método utiliza una matriz de 2x2 para agrupar distintos tipos de negocios que una empresa en particular posee. Una de las variables de la matriz es el crecimiento del mercado y la otra la participación de la empresa en el mismo.
Con esto se dan cuatro situaciones:
a) Gran crecimiento y Gran Participación de Mercado.
b) Gran crecimiento y Poca Participación de Mercado.
c) Poco Crecimiento de Mercado y Gran participación
d) Poco crecimiento de mercado y poca participación de mercado.

si el mercado está creciendo hay que invertir dinero para mantener la posición y mucho más para crecer. Esto hace que las ganancias sean pocas pero que crezca el volumen de negocio. Cuando el mercado se estabiliza las ganancias son grandes.
Al caso b) Se le conoce como incógnita, ya que no se sabe bien qué puede pasar con nuestro negocio y la clave está en que necesita mucho dinero para funcionar.
Al caso a) se le conoce como estrella. Precisa dinero pero genera dinero así que básicamente precisa buena gestión.
Un mercado estable en su crecimiento es predecible y fácil de administrar. Pero estabilidad implica también que no hay sorpresas excelentes, ni grandes oportunidades.
Así el caso c) se conoce como vaca lechera, ya que sin invertir mucho dinero ni gestión se generan grandes cantidades de ingresos. En sí las empresas con muchos negocios financian todos sus otros negocios con este tipo de negocios.
Al caso d) se le llama perro, y es un negocio que no presenta muchas posibilidades, en general las empresas tienden a deshacerse de este tipo de negocios.
COMPONENTES DEL VECTOR DE CRECIMIENTO DE (ANSOFF)




DESARROLLO

1) Ya que nuestro proyecto son desayunos a domicilio en la actualidad, los clientes buscan mejores precios y buena calidad. En los últimos años la penetración en el mercado en cuanto a este tipo de emprendimiento ha crecido notablemente


2) Para que nuestro proyecto tenga éxito tenemos estrategias que lograran convencer a los clientes, como que los desayunos serán domicilio también con la compra de nuestros productos en el desayuno vendrá incluido algún detalle que podrá satisfacer al cliente. Al ser jóvenes tenemos ideas nuevas para competir con la competencia

3)En nuestro caso en Salta capital no tenemos empresas que tengan las mismas características que nuestro proyecto , pero no podemos dejar de lado a la competencia que en nuestro caso serian cafeterías y también confiterías. La mayor concentración de empresas que tienen las mismas características que las nuestras .es en capital Federal

CAPACIDAD DE PRODUCCION




OBJETIVOS
Definir la capacidad productiva del proyecto volumen o cantidades que se produciran en un corto periodo (hora , dias mes años) vinculadas a la informacion obtenida en las etapas anteriores
TAREAS A REALIZAR
Definir la capacidad productiva maxima del proyecto
Establecer en cronograma de desarrollo gradual de la capacidad , si fuera necesario
Justificar el tamaño adoptado respecto a:
*La disponibilidad de materia prima en cuanto a nuestro proyecto son los materiales que vamos a utilizar para hacer el producto para los futuros clientes
*Nuestro proyecto en los ultimos años ha crecido , tambien tomamos como competencia las cafeterias
*la tecnologia que vamos a utilizar son los electrodomesticos como cocina, heladera, cafeta, juguera, tostadora
*Estacionalidad de los factores producidos: no va influir mucho porque tenemos la m.p.
*Modalidad de producion: en este caso sera de lunes a sabado en un horario de 7:00 hasta 12:00, tambien vamos a trabajar los dias feriados en un horario de 7:00 a 11:00 sera asi porque son desayunos mas adelante pensamos abrir tambien en la tarde
ESTIMACION DE INVEDRSIONES

Costos directos de produccion:


Supervisión: una persona

Energía eléctrica: $ 70 por energía activa.

Bomberos: $ 50

Habilitación del local: $130,

Materia prima :

frutas frescas (alrededor de) $100 (variadas )

pan y masitas (variedades) $150

cafe, te, leche, capucchino, yerba (por mayor alrededor de ...) $250

Costos fijos:

luz y agua $70

gas $40 cada dos meses

empleados:$300 c/u (empleados 3)

telefono : $50

Costos de distribucion y comercializacion:

volantes y panfletos: aprox. $60 (400 u)

Avisos en el nuevo diario : $2.50 x dia (1 col x 1cm de alto, c/ col mide 4 cm)

LOCALIZACION DE PRODUCCION











OBJETIVOS
Determinar el lugar de emplezamiento atraves de la combinacion mas conveniente de factores o variables involucrados en el proyecto

TAREAS A REALIZAR
*El lugar mas adecuado mas llevar a cabo el proyecto sera en el centro, pero para empezar el emprendimiento sera en casa de una de la autoras del proyecto en este proyecto necesitamos unicamente el telefono
* El local que elejimos cuenta con luz electrica, gas natural , agua corriente necesitamos remodelar para que cubra todos los requisitos para la habilitacion del local y tambien colocar telefono fijo que es el protagonista
*La mano de obra utilizada sera por parte de las autoras del proyecto y tambien contamos con empleados quienes seran los que lleven los desayunos a domicilios pedidos
*Los residuos de este proyecto seran separados por plasticos (como botellas etc...) y por los residuos organicos



Diagramas de un proyecto de microemprendimiento productivo




INGENIERIA DE PROYECTO

Esto es el desarrollo de lo que vamos a necesitar para llevar a cabo nuestro proyecto -Aparatos tecnologicos-El total de cosumision de agua y energia ademas del combustible (gas natural)-Mano de obra (para realizar el local)

ANEXOS





























CONCLUSIONES






























































































































































































Conclucion de las integrantes de este proyecto:






Con este proyecto tratamos de responsabilizarnos mas al tomar las decisiones
que de acuerdo a ellas ivamos a tener exito o a fracasar, nos dimos una mejor idea de como llevar a cabo un proyecto, en si es dificil y complejo pero fue agradable trabajar en esto ya que aprendimos muchas cosas. tras este trayecto hubo desacuerdo, pero buscamos soluciones tras estos problemas, y pudimos salir adelante, con ayuda de los practicos de la materia y pudimos cumplir con nuestros objetivos.